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Encontrado 32 resultados

  1. Hola: Pregunta brebe y quizas algo tonta, pero no encontre como hacerlo. Necesitaria saber Como sacar un reporte de ventas por cliente ?? version 639 en adelante. Desde ya gracias.
  2. Estimados, estoy empezando a cargar toda la informacion de mi negocio en el sistema, y necesito incluir las ventas de meses anteriores, para obtener un reporte correcto de ventas totales y demas informacion. Es posible hacer esto?
  3. Como incluir el NIT en la factura?

    Tengo un pequeño inconveniente. A pesar de que ya modifiqué la entrada NIT en la configuración, este no es el que sale al momento de imprimir la factura. ¿Que puedo hacer al respecto?
  4. Que tal estoy implementando el sistema y me resulta muy util y simple de usar. Les paso unas sugerencias en el modulo de ventas que me he encontrado que lo hacen mas lento al momento de emitir un comprobante. 1 - La busqueda de articulos que actualmente de hace con F8 sugiero que la tecla rapida sea personalizable o que sea la tecla `+´ del teclado numerico. 3- Cuando se accede al menu de busqueda de productos, tendria que hacer foco automaticamente al campo de busqueda para poder ingresar el codigo inmediatamente. Actualmente hay que seleccionarlo con el mouse o aprentado TAB. 3 - Al momento de confirmar la cantidad del producto que siga abierta la venta de seleccion de productos para poder seguir agregando, que no se tenga que apretar F8 nuevamente. Dejo un video: Espero sean de utilidad. Saludos.
  5. Como hago para modificar la numeración de la factura? Es decir, suponiendo que yo empiezo a cargar ventas a partir de la factura *0000015 en adelante. Siempre me aparece desde el 01, 02, 03, etc. Lo digo para llevar el orden correlativo con lo que tengo en mi facturero. Soy Monotributista.
  6. yo actualmente trabajo en un polirubro que tiene otro sistema... como ya esta siendo usado por alrededor de 4 meses hago la siguiente pregunta: si quisiese pasarme a este sistema me gustaria conservar mi registro ya emitidas... es mas, me gustaria que lo agreguen asi puedo sugerir el cambio a este sistema... sino me dirían: "es perder mucho tiempo y datos importantes"
  7. Hola buenas tardes, cuando quiero realizar una venta e ingresarla con el lector de código de barras, me lee el código e ingresa el artículo, pero inmediatamente se abre una ventana (segunda imagen) en la cual me pide seleccionar el artículo, esta ventana no hace nada ya que al seleccionar, no hace nada y se vuelve a abrir, hasta que ponga cancelar, quedando sin efecto la elección del artículo y en consecuencia la venta. primera imagen donde paro el cursor en la barra y el lector sube el cógido de barra que luego es borrado automáticamente https://gyazo.com/22d3275d4f3a5084b6e1330ee3114a31 segunda imagen donde una vez que borró el código abre esta ventana pidiendo la selección del producto sin hacer nada https://gyazo.com/043128143f9d81744c6c3839840e3498
  8. BUENAS TARDES! los productos que se venden en mi empresa requiere cargar diferentes márgenes de utilidad dentro de la misma venta, según el producto o según el proveedor, no de forma estática, es decir combinar dos o más listas de precio dentro de la misma factura. Del mismo modo, que desearía saber si se le pueden aplicar descuentos de forma manual a determinados productos dentro de una misma presupuesto o factura. MUCHAS GRACIAS. HELIANA
  9. Muchos de nuestros clientes nos preguntas de manera frecuente: Como descontar el stock de productos al vender? Como realizar una venta y que se descarguen de las existencias los artículos vendidos? La respuesta es simple: Ocurre todo de manera automatica! Para realizar una venta simplemente hay que abrir el Módulo de facturación presionando la Tecla <F7> en tu teclado, o bien desde el menú de Ventas eligiendo la opción Facturación: También es posible hacerlo presionando el Icono de la Moneda en la Barra de iconos Una vez que realices una factura, automáticamente ocurrirá todo esto: Se descontará de la base de datos de stock todos los productos vendidos, Se actualizará el historial de ventas del cliente y su cuenta corriente, Se actualizará el modulo de caja con el ingreso de dinero de la venta, y Se actualizarán los reportes de IVA y las estadísticas. Para aprender a usar el modulo de facturacion y poder hacer ventas, te recomiendo leer detenidamente esta info: http://www.egafutura.com/soporte/gestion/ventas http://www.egafutura.com/soporte/gestion/ventas/facturacion
  10. Hola comunidad, voy directo al grano. Hoy me han hecho un pedido grande de mis productos, pero el día de entrega será dentro de tres días. Hice el comprobante para calcular costos y separar la mercadería. Cuando voy al menú de productos, veo que el stock de los prodcutos vendidos no disminuye. El problema es que durante estos tres días va a figurar que tengo disponible mercadería, que en realidad está separada (reservada) para la venta pactada en tres días. ¿Existe alguna manera de que el stock disminuya con los comprobantes pausados y que se restituya en caso de cancelar un comprobante en pausa? ¡Muchas Gracias!
  11. Buen día: Estuve leyendo unas posibles respuestas, pero eran del año 2014, queria consultarles si se habia podido ver algo del siguiente tema a plantear. Yo realizo una factura a un cliente y posterior cobro a una semana, o 45 dias o 120 dias, el asunto es que nos retiene IIBB, GANANCIAS, IVA y SUSS, yo a esas retenciones deberia aplicarlas como una disminucion en el cobro de la factura, como hago eso, ya que la unica opcion era agregarlas como cobro en efectivo, por favor.
  12. Buen día: Mi consulta es la siguiente, tengo que realizar facturas de ventas pero necesito saber como hacer para que al momento de que me aparezca la solapa de cobro al final no me solicite el cobro exacto ya que a veces no se cobra el total de la factura sino que tenemos un pago parcial ej: de una factura de $300 cobramos $200. Comentario aparte: Ya esta puesta la funcionalidad de generar factura a cuenta corriente, y tiene un monto especifico de limite de deuda de $2000, osea que puede acumular aun $1800 de deuda hasta llegar a $2000.
  13. Quisiera que me expliquen cómo eliminar unas facturas que fueron cargadas erróneamente con fecha Diciembre 2013. Desde "Estadísticas" no lo permite, ya que dice que deben ser eliminadas durante el mes de Emisión. Además intentaron cambiando la fecha de la computadora y tampoco pudimos abrir el programa. Volvimos a la fecha actual, y tampoco abre. Necesitaria una solución para ambas cosas. Gracias! Gisela
  14. Este tutorial fue grabado en Colombia por un usuario de StockBase POS y es valido para Argentina, España, México, Chile, Colombia, Uruguay, y el resto de los países de América Latina. Mas información relacionada a este tema, en nuestro Centro de Aprendizaje (muy recomendado): http://www.egafutura.com/soporte/gestion/configuracion-ventas
  15. Este tutorial fue grabado en Colombia por un usuario de StockBase POS y es valido para Argentina, España, México, Chile, Colombia, Uruguay, y el resto de los países de América Latina. Mas información relacionada a este tema, en nuestro Centro de Aprendizaje (muy recomendado):http://www.egafutura.com/soporte/gestion/configuracion-ventas-impuestos
  16. Queria consultar, en caso de tener 3 precios diferentes para el mismo producto, como debo hacer para realizar la factura y seleccionar el precio que yo quiera. Muchas gracias!
  17. Buenas, tengo la siguiente duda: Quiero implementar el sistema StockBase POS, pero al leer las limitaciones de la edición gratuita veo que permite emitir hasta 5000 facturas por mes, aunque no me queda tan claro.. ¿Eso se refiere a que puedo emitir 5000 comprobantes tipo factura legal por mes y a parte seguir emitiendo comprobantes de otro tipo, o, que sólo puedo emitir comprobantes por 5000 ventas en un mes? ¿Quiere decir que sólo puedo registrar 5000 ventas no? suponiendo que una venta lleva consigo un comprobante, es sólo que el término "factura" suena demasiado a "sólo comprobante de venta de tipo factura"
  18. Hola,estaria bueno que implemente el sistema de comision escalonado para vendedores ya que muchas empresas o distribuidoras de productos lo utilizan,gracias Ramiro
  19. En nuestra empresa tenemos una lista larga de clientes y proveedores y muchas veces tenemos la necesidad tanto de mandar mails a algún cliente, o a todos los clientes, y al pedir cotización pedirle a un proveedor, o a varios proveedores que trabajan la misma materia prima. Estaría bueno que este la opción de elegir para mandar un mail, ya se visible o en copia oculta, a los clientes o proveedores seleccionados, ya sea desde el mismo programa o usando el correo electrónico predeterminado, pero para no tener que tener la agenda con todos las direcciones cargadas tanto en el programa como en el correo electrónico.
  20. En el módulo de ventas al momento de pagar en efectivo aparece una ventana con todas las denominaciones de moneda que se pueden pagar $1 $5 $10 $20 etc. Pero aqui en Costa Rica la moneda es el Colón y los billetes son de 1000, 2000, 5000 10000 y 20000 no hay forma de modificar estos botones para tener este tipo de monedas? Se que siempre esta la opción de ingresar el monto manualmente, pero es más fácil con estos botones si puediera configurar las monedas de este pais. Adjunto la imagen
  21. Hola: Tengo fé en que alguien del foro me va a ayudar. Necesito saber como recuperar el "precio histórico de los productos" Como la base de productos tenia un 30% de productos que no se usaban, se exporto a Excel la base de productos, Se modifico la planilla, con Stock al dia, precios, y se eliminaron los productos que no se usarían mas. Luego se borraron los productos de la instalación, y se importo ese Excel. hasta ahí todo PERFECTO !! pero he aquí el gran problema... es imperioso recuperar el "precio histórico" de los productos, dada la forma de presupuestar que se tiene es necesario saber a cuanto se facturo tal o cual producto la ultima vez a un cliente "x". Se guardo Backup previo a hacer el cambio (por si hay que recuperar algún archivo desde allí ) Como recupero "el precio histórico" de los productos ??? Desde ya mil gracias !!!
  22. Despues de haber creado una clasificacion de comprobantes y haber asignado facturas a esta clasificacion, como puedo filtrar las facturas por este tipo de clasificacion? ya intente desde exploracion de comprobantes emitidos pero, no puedo desde aqui :/
  23. Cómo evitar que al agregar un impuesto en la factura, no se lo aplique a todos los productos de mi lista, ya intente seleccionar el producto y agregar el impuesto a este, pero aplica el impuesto a todos mis productos de la lista. Las percepciones y las retenciones son iguales a los impuestos?
  24. Hola! Existen unos dispositivos de ventas que manejan los pre-ventistas al visitar al cliente en su local. Con estos dispositivos levantan el pedido, se les calcula el monto de compra en el momento y, al generar la carga, el pedido se visualiza en el sistema central. ¿Este programa, es compatible con algunos de estos dispositivos? De ser así, ¿Ustedes los proveen? Gracias!