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Encontrado 16 resultados

  1. Buen dia a todos! Tengo un par de consultas antes de instalar el sistema. 1. Soy agente de recaudacion de Ingresos Brutos de varias jurisdicciones. Una de ellas es Buenos Aires. Como uds deben saber, ARBA publica un padron con la alicuota de percepcion a aplicar a cada cliente en particular. Este software soporta la carga de dicho padron? Vi varios videos tutoriales en los que las percepciones se cargan manualmente al confeccionar cada factura, pero seria una locura que cada vez que tenga que facturar tenga que consultar el padron para ver que alicuota le corresponde. Esto deberia ser autoamtico. 2. Gestion de pagos a proveedores. Retenciones. Ordenes de Pago. Este software soporta la emision de ordenes de pago con calculo automatico de retenciones? y emision de comprobantes de retencion? Como uds saben, existe en Argentina una normativa enorme sobre el tema. Y cada pago puede generar varias retenciones de distintos impuestos (Ganancias, Ingresos Brutos, SUSS, IVA, etc). Se pueden cargar los parametros de cada uno y cada pago los calcula de manera automatica? Muchas gracias. Sds.
  2. Arneth Martelo

    No responsable de impuestos en colombia

    Como configuro mi empresa como "no responsable" de impuestos en el país de Colombia, no aparece la opción en configuración de la aplicación.
  3. Hola, tengo la version power, cuando hago una orden de compra no me permite modificar manualmente los totales, hay alguna condicion que deba cumplir la orden o la configuracion del programa para habilitar esa opcion? Gracias!
  4. Les hago un resumen de lo que he encontrado publicado aquí. A continuación enumeramos los cambios más importantes de 2017. Bienes Personales: Se cambió el concepto de mínimo exento a mínimo no imponible en el impuesto sobre los Bienes Personales. Esto es un cambio importantísimo que provoca una menor carga tributaria. En 2016, se comenzará a tributar solo por sobre el excedente de los bienes gravados que superen los $ 800.000. Asimismo se disminuyó la alícuota del tributo, pasando la máxima del 1,25% a una única alícuota del 0,75% para el año 2016 y luego reducción a 0,50% y 0,25% para los futuros años 2017 y 2018 respectivamente. Ley de Fomento a las Pymes: Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta: se elimina a partir de 2017 el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta para las pequeñas y medianas empresas. Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios: se permite en ciertos casos su cómputo total como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Anteriormente era el 34%, ahora será del 100%. Diferimiento de pago del IVA: si bien ya se había implementado buscar una mejora a través del pago del IVA en forma trimestral, ahora se potencia el beneficio de diferimiento y podrá pagarse cada 90 días. Pago a cuenta del IIGG por inversiones productivas: las inversiones en bienes de capital van a poder computar hasta el 10% del monto invertido, como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias. Devolución de IVA de las inversiones a través de un Bono de crédito fiscal para el pago de impuestos. Menos retenciones: se elevaron los umbrales de retención de IVA, en 135 por ciento, y de percepción de Ganancias, en 400 por ciento. Se otorgan certificados de no retención de IVA automáticos para las micro empresas. Ley de Sinceramiento Fiscal: Blanqueo: en julio pasado se promulgó la Ley de Blanqueo de Capitales, la cual permite a los sujetos que se adhieran incorporar al circuito formal los bienes que no fueron declarados a un costo accesible, dando así una oportunidad de reordenar las cuentas fiscales y alentar la repatriación de capitales radicados fuera del país. A diferencia de otros blanqueos, permite al contribuyente cumplidor obtener ciertos beneficios impositivos como la posibilidad de no tributar hasta el 2018 el impuesto sobre los Bienes Personales o Bienes Personales Participaciones Societarias a partir del periodo fiscal 2016. Con ciertas restricciones y alícuota del 15% de costo hay tiempo hasta el 31/03/2017 para adherir. Moratoria: se trata de un plan de pagos que permite regularizar obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social. Ofrece descuentos, bonificaciones, condonación de intereses, multas y hasta 120 cuotas de financiación. Su adhesión vence el 31 de marzo de 2017. Cambios en el Impuesto a las Ganancias: a fines de Diciembre se establecieron cambios en el Impuesto a las Ganancias a aplicar a partir del 2017. La Ley 27346, aumenta el mínimo no imponible a $37.000 brutos (30.500 de bolsillo) para casados con dos hijos, y a $27.941 brutos (23.200 de bolsillo) para solteros, y establece una nuevas deducciones y escala para determinar el impuesto. Monotributo: se incrementaron un 75% los montos tope de facturación para estar en el sistema y en cada categoría. Se fijó $700.000 para servicios y $ 1.050.000 para venta de bienes. Asimismo se elevó el aporte mensual y habrá actualización automática anual desde el 2018.
  5. Buen día: Estuve leyendo unas posibles respuestas, pero eran del año 2014, queria consultarles si se habia podido ver algo del siguiente tema a plantear. Yo realizo una factura a un cliente y posterior cobro a una semana, o 45 dias o 120 dias, el asunto es que nos retiene IIBB, GANANCIAS, IVA y SUSS, yo a esas retenciones deberia aplicarlas como una disminucion en el cobro de la factura, como hago eso, ya que la unica opcion era agregarlas como cobro en efectivo, por favor.
  6. Buenas, quería saber como debo configurar un impuesto para que cuando lo aplique en la venta se descuente de la utilidad, ya que ese monto a deducir no es ganancia y produce un defasaje en las utilidades. Gracias
  7. Este tutorial fue grabado en Colombia por un usuario de StockBase POS y es valido para Argentina, España, México, Chile, Colombia, Uruguay, y el resto de los países de América Latina. Mas información relacionada a este tema, en nuestro Centro de Aprendizaje (muy recomendado):http://www.egafutura.com/soporte/gestion/configuracion-ventas-impuestos
  8. Mas info aquí: http://www.egafutura.com/soporte/gestion/configuracion-decimales
  9. Aquí en mi país (Nicaragua) existen unos impuestos llamados "retenciones en la fuente" que consisten en que al momento de pagar un bien o servicio la persona que paga retiene una parte del pago y lo entrega al fisco. Ese pago se considera un "adelanto" de parte de la persona a la que se le retuvo. Por ejemplo, si yo vendo algo por 100 la persona que me paga (mi cliente) me paga 98 y me emite una constancia de retención por 2. Es decir que a caja entran solo 98, pero la cuenta queda saldada. Luego cuando pago mis impuestos yo calculo cuanto debo pagar, presento todas las retenciones y pago la diferencia. El asunto es que a caja solo ingresa parte del dinero, el resto debe ingresar a una cuenta contable como: "impuestos pagados por adelantado" o "retenciones", pero no hay dinero, y la cuenta del cliente debe quedar en cero. ¿Será posible que cuando yo haga un recibo pueda indicar que el cliente me retuvo x cantidad y que me pagó la diferencia? Esto debe cancelar la factura y aumentar la caja solo en el efectivo recibido.
  10. Cómo evitar que al agregar un impuesto en la factura, no se lo aplique a todos los productos de mi lista, ya intente seleccionar el producto y agregar el impuesto a este, pero aplica el impuesto a todos mis productos de la lista. Las percepciones y las retenciones son iguales a los impuestos?
  11. Nuestro software de facturación permite crear una cantidad ilimitada de impuestos adicionales al IVA, que podrán ser implementados dentro de una factura, en el proceso de facturación. Estos impuestos se aplican independientemente del IVA sobre el precio (o suma de precios netos según corresponda), del producto. Quienes necesiten aplicar algún impuesto adicional a un comprobante podrán hacerlo en el módulo de facturación. Allí encontrarán un icono (monedas apiladas) que permite elegir un impuesto, que previamente debe estar creado en el módulo de impuestos, y que se aplicará sobre el subtotal neto del comprobante. El impuesto seleccionado se aplicará sobre el subtotal del comprobante, es decir, sobre la suma de precios netos de los productos independientemente de otros impuestos (IVA) que ya hayan sido configurados para cada producto en particular desde la pestaña precios en el registro de cada producto, que también se sumarán en forma independiente al total de la factura. En el sector de subtotales del módulo de facturación, puede verse discriminado el monto correspondiente a impuestos. Toda la informacion esta disponible aqui » https://www.egafutura.com/soporte-gestion/ventas-impuestos
  12. Como incluyo los conceptos no gravados al registrar una factura de compra de combustibles.
  13. Hola. Cuando imprimo el listado de Iva Ventas no me aparece factura tal HASTA factura tal como con el otro sistema que si me lo ponía. Es un lío ya que tengo que chequear factura por factura a ver que números son los de transporte y a que facturas pertenecen. Como soluciono ésto?? Suntuarios: Como hago para cargar en la factura suntuarios pero a nivel general como el IVA en las facturas A? pero no quiero hacerlo en todas las facturas sólo en algunas. Si no se puede como hago para hacerlo con algunos productos y no con todos? Muchas Gracias, Anabella
  14. Hola, Quería hacer estas consultas: 1. Mi principal proveedor, me percibe el impuesto IIBB de varias provincias… como hago para agregarlo en mis facturas de compra? esto luego pasa a ser un credito fiscal, pero yo en cada factura emitida por ellos, lo debo pagar. 2. Muchos clientes, me retienen IIBB, IVA, Gcias. Como hago para agregar esos certificados de retención a mi cuenta cobranza? Esto después se deducirá de la declaración mensual de impuestos… pero en algún lado lo tengo que registrar... que alternativas tengo