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  1. Buen dia, hace un mes empezamos a usar el programa en un local de computación. Anda muy bien! Los que estan en Argentina sabran las muchas modificaciones que esta teniendo el dolar en estos momentos. Todos los productos que tenemos los compramos en dolares y vendemos en pesos. Con la variacion continua del dolar me estoy volviendo loco modificando los precios casi todos los dias. Leyendo esta guia: https://www.egafutura.com/soporte-gestion/ventas-condiciones modifique las condiciones de ventas, y actualizando el precio del dolar me modifica todos los precios. Es genial, pero el problema es que no puedo lograr que en la lista de precios me aparezcan los precios en pesos. Explico por las dudas lo que me gustaria hacer a ver si se puede: Poner todos los precios de los productos en dolares, simplemente modificando el valor del cambio se me actualicen los precios y que en la lista de precios me aparezcan directamente en pesos. ¿Se puede? Gracias! Aclaración: Cuando voy a facturar ahi si me factura en pesos.
  2. Estimados, tengo un problema el cual estuve buscando en el foro, pero al parecer a nadie le ocurrio aun: Una LX 300+ que estaba funcionando con StockBase versión 2008. La PC debió formatearse, y se instalo la versión 2012.721. Tiene instalado win XP Y se probo en otra PC con Win7, y en las dos pasa lo mismo. (No es la PC) El problema es que no toma el papel continuo, dá un cartel que dice que la impresora "no tiene papel", pero si se le coloca una hoja común de impresora (y obvio se le acciona la palanquita que selección el tipo de papel) allí imprime bien, con papel común, pero no hay caso, el formulario continuo no lo toma, sigue diciendo que no tiene papel. Todo esto durante la configuración de la fiscal o si se saca un cierre X o Z Pero si se la configura con papel común, y luego se quiere hacer una factura con formulario continuo, dá carteles de error por todos lados y se termina cerrando el programa. Ideas????
  3. Les hago un resumen de lo que he encontrado publicado aquí. A continuación enumeramos los cambios más importantes de 2017. Bienes Personales: Se cambió el concepto de mínimo exento a mínimo no imponible en el impuesto sobre los Bienes Personales. Esto es un cambio importantísimo que provoca una menor carga tributaria. En 2016, se comenzará a tributar solo por sobre el excedente de los bienes gravados que superen los $ 800.000. Asimismo se disminuyó la alícuota del tributo, pasando la máxima del 1,25% a una única alícuota del 0,75% para el año 2016 y luego reducción a 0,50% y 0,25% para los futuros años 2017 y 2018 respectivamente. Ley de Fomento a las Pymes: Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta: se elimina a partir de 2017 el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta para las pequeñas y medianas empresas. Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios: se permite en ciertos casos su cómputo total como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Anteriormente era el 34%, ahora será del 100%. Diferimiento de pago del IVA: si bien ya se había implementado buscar una mejora a través del pago del IVA en forma trimestral, ahora se potencia el beneficio de diferimiento y podrá pagarse cada 90 días. Pago a cuenta del IIGG por inversiones productivas: las inversiones en bienes de capital van a poder computar hasta el 10% del monto invertido, como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias. Devolución de IVA de las inversiones a través de un Bono de crédito fiscal para el pago de impuestos. Menos retenciones: se elevaron los umbrales de retención de IVA, en 135 por ciento, y de percepción de Ganancias, en 400 por ciento. Se otorgan certificados de no retención de IVA automáticos para las micro empresas. Ley de Sinceramiento Fiscal: Blanqueo: en julio pasado se promulgó la Ley de Blanqueo de Capitales, la cual permite a los sujetos que se adhieran incorporar al circuito formal los bienes que no fueron declarados a un costo accesible, dando así una oportunidad de reordenar las cuentas fiscales y alentar la repatriación de capitales radicados fuera del país. A diferencia de otros blanqueos, permite al contribuyente cumplidor obtener ciertos beneficios impositivos como la posibilidad de no tributar hasta el 2018 el impuesto sobre los Bienes Personales o Bienes Personales Participaciones Societarias a partir del periodo fiscal 2016. Con ciertas restricciones y alícuota del 15% de costo hay tiempo hasta el 31/03/2017 para adherir. Moratoria: se trata de un plan de pagos que permite regularizar obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social. Ofrece descuentos, bonificaciones, condonación de intereses, multas y hasta 120 cuotas de financiación. Su adhesión vence el 31 de marzo de 2017. Cambios en el Impuesto a las Ganancias: a fines de Diciembre se establecieron cambios en el Impuesto a las Ganancias a aplicar a partir del 2017. La Ley 27346, aumenta el mínimo no imponible a $37.000 brutos (30.500 de bolsillo) para casados con dos hijos, y a $27.941 brutos (23.200 de bolsillo) para solteros, y establece una nuevas deducciones y escala para determinar el impuesto. Monotributo: se incrementaron un 75% los montos tope de facturación para estar en el sistema y en cada categoría. Se fijó $700.000 para servicios y $ 1.050.000 para venta de bienes. Asimismo se elevó el aporte mensual y habrá actualización automática anual desde el 2018.
  4. Alguien tiene un modelo de factura C, para monotributistas que pueda pasarme? Gracias!
  5. La AFIP resolvió que no sólo las pequeñas y medianas empresas podrán pagar el IVA cada tres meses (en vez de cada mes, como venían haciendo hasta ahora): también los autónomos podrán liquidar el saldo de ese impuesto en forma trimestral. El pago trimestral será para todos los responsables del impuesto según los niveles de facturación: para los servicios profesionales hasta $ 2.500.000 anuales; las actividades agropecuarias, si facturan menos de $ 100 millones anuales; en comercio, menos de $ 450 millones. El calendario trimestral arranca en junio: el IVA facturado en junio, julio y agosto se abonará en septiembre. Lo facturado en septiembre, octubre y noviembre se abonará en diciembre. Sube el piso de retenciones No se ajustaba desde los años 2000 y 2003. Los montos mínimos de retención de Ganancias suben un promedio de 400%. Para el IVA, la suba promedio en el piso mínimo de retención es de 135%. Se reducen los requisitos para solicitar la no retención impositiva Al subir los montos mínimos, disminuyen las eventuales retenciones y se reducen o minimizan los saldos a favor que muchas veces son de difícil absorción. Para esos casos, siempre existió la posibilidad de pedir el certificado de exclusión de las retenciones.
  6. Hola, hace pocos dias instale la version gratuita de ese soft, me llamo la atencion ver que se podian emitir facturas, mi pregunta es si esos comprobantes tienen validez fiscal, o solo es para tener un control mas organizado de las ventas realizadas. Gracias.